12月2日,甘肅工程咨詢集團召開2025年度重點業(yè)務環(huán)節(jié)專項審計情況審議會,聽取各審計組審計情況匯報,被審計單位現(xiàn)場表態(tài)發(fā)言。
按照集團公司黨委年度重點工作部署,審計部門采用“上下貫通、交叉審計”統(tǒng)一調配模式,組建三個審計組,于6月中旬啟動所屬子公司重要業(yè)務環(huán)節(jié)專項審計,同步完成4戶企業(yè)領導人員離任審計,全面掌握各單位治理現(xiàn)狀與財務管理水平,為規(guī)范經(jīng)營、防范風險筑牢基礎。
此次專項審計依據(jù)法律規(guī)定,聚焦重點業(yè)務環(huán)節(jié)開展全面核查,各審計組通過多輪深入溝通、實地核查、資料審閱、數(shù)據(jù)比對等方式,摸清企業(yè)實情、找準核心問題、提出整改措施,全面揭示了各子公司在重要業(yè)務環(huán)節(jié)的薄弱點與潛在風險。
針對審計發(fā)現(xiàn)問題,集團公司要求被審計單位切實履行整改主體責任,建立整改臺賬,明確時間節(jié)點與具體措施,加強跟蹤督辦與閉環(huán)驗收,切實推動審計成果有效轉化,進一步完善長效機制,強化源頭治理,持續(xù)提升合規(guī)經(jīng)營與精細化管理水平,為集團公司高質量發(fā)展保駕護航。
集團公司領導班子成員,高管,相關部門負責人;被審計單位黨委書記,董事長,總經(jīng)理,紀委書記,經(jīng)營工作分管負責人及相關部門負責人參加。
(責任編輯:王威)